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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4580
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYMU635素描/素写本 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\APYMU635 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30400 胶纸 | 4 | 60.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9090 放大镜 | 3 | 45.0 | 得力/deli\9090 | 验收通过 | |
| 4 | 超能 天然皂粉 1.688kg 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 50.0 | 超能\天然皂粉 1.688kg | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 5 | 240.0 | 晨光/M G\APMV0901 | 验收通过 | |
| 6 | 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 | 5 | 25.0 | 巧姨\38cm | 验收通过 | |
| 7 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 5 | 225.0 | 南亚\保鲜膜45cm*300m | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 MDPC100塑杯 | 1 | 70.0 | 妙洁/magic\MDPC100 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19207 纸杯 | 1 | 240.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 10 | 大卫 F6 扫把 | 1 | 28.0 | 大卫\F6 | 验收通过 | |
| 11 | 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 | 10 | 240.0 | 庄太太\ZTT-ST-04 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5501B 文件袋 | 3 | 30.0 | 得力/deli\5501B | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7788 彩色复印纸 | 6 | 60.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 83639 卡纸 | 5 | 200.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 10 | 450.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |