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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********257601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 舒肤佳 柠檬**型108g 香皂 | 舒肤佳/safeguard柠檬**型108g | 个 | 31.00 | 5 | 155 |
| 2 | 白猫 柠檬红茶1.128kg/瓶 洗洁精 | 白猫/WhiteCat柠檬红茶1.128kg/瓶 | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 个 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 4 | 得力 多瑙河 A3 80g 打印/复印纸 A3复印纸 | 得力/deli7424 | 箱 | 3.00 | 200 | 600 |
| 5 | ** 彩色 粉笔 | **彩色 | 盒 | 200.00 | 2.5 | 500 |
| 6 | ** 白色粉笔 粉笔 | **白色粉笔 | 盒 | 240.00 | 2 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨丽丽
联系电话: 158****9605
传真:
地址: 焉耆县七个星镇**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: