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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7985 胶装本 | 3 | 91.2 | 得力/deli\7985 | 验收通过 | |
| 2 | 菲艺雅 漏勺 | 2 | 32.0 | 菲艺雅\漏勺 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGWN8530 牛皮信封 | 10 | 65.0 | 晨光/M G\AGWN8530 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号 普通干电池 | 10 | 55.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 大公鸡管家 多功能油污净600ml 油污清洁剂 | 2 | 52.0 | 大公鸡管家\多功能油污净600ml | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9874 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 Z7518 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 得力/deli\Z7518 | 验收通过 | |
| 8 | 天女花 刀切纸 平板卫生纸 | 5 | 450.0 | 天女花\刀切纸 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |