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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5574
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 电热蚊香液 特惠2+1蚊香/蚊香液赠20ML | 10 | 350.0 | 榄菊/Lanju\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 免钉胶强力胶水 免打孔胶瓷砖强力粘合剂 胶粘踢脚线橱柜防霉玻璃胶20ml*1支 JS140 | 5 | 15.0 | 得力/deli\得力JS14trr0 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4206 晨光 ADMN4206 A4/40页 资料册 文件册 单个装 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\ADMN4206 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案/SANISY 6551 1#彩色长尾夹50mm(12只/筒)(1*48) | 20 | 323.4 | 三益档案/SANISY\6551 | 验收通过 | |
| 5 | 枪手600ML小骑士杀虫剂清香型1瓶 空气净化剂 | 30 | 630.0 | 枪手/GUNNER\枪手600ML | 验收通过 | |
| 6 | 得力剪刀6001 | 30 | 300.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 7 | 金达 纱手套 | 30 | 60.0 | 金达\001 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |