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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6917
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 908收纳箱68×52×45CM 收纳箱 | 1 | 45.0 | 无品牌\908收纳箱68×52×45CM | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63108 A4抽杆报告夹 10只 | 10 | 135.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 3 | 板羽球 | 2 | 160.0 | 无品牌\微羽羽毛球12支装 | 验收通过 | |
| 4 | 超威 600ml柠檬香 超威 茉莉花香杀 虫 剂600ml | 4 | 74.0 | 超威\600ml柠檬香 | 验收通过 | |
| 5 | 特厚双面大磁铁党徽 | 100 | 350.0 | 无品牌\2 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 晨光ARC92512纸杯(50只) 40包一箱 | 10 | 115.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 7 | 青苹果 青苹果33CM伸缩海绵拖把 | 2 | 82.0 | 青苹果\青苹果33CM伸缩海绵拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光APYVPB0137粉色A4复印纸80G 25包一箱 | 5 | 55.0 | 晨光/M G\晨光APYVPB0137粉色A4复印纸80G 25包一箱 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0037 得力 0037 回形针 | 10 | 38.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |