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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市**区俊俊文体批发行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4599
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔(按压式) | 10 | 206.1 | -135********11591 | 验收通过 | |
| 2 | 财务装订机专用钻刀、刀垫 | 2 | 168.64 | -135********11592 | 验收通过 | |
| 3 | 得力液体胶 | 2 | 93.68 | -135********11593 | 验收通过 | |
| 4 | U盘 | 8 | 899.36 | -135********11594 | 验收通过 | |
| 5 | 碳粉 | 15 | 562.05 | -135********11595 | 验收通过 | |
| 6 | 财务装订机专用铆管 | 1 | 84.32 | -135********11596 | 验收通过 | |
| 7 | 中性笔(按压式) | 2 | 41.22 | -135********11597 | 验收通过 | |
| 8 | A4幅面牛皮纸 | 25 | 890.0 | -135********11598 | 验收通过 | |
| 9 | 打印机粉盒 | 10 | 843.2 | -135********11599 | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔(按压式) | 4 | 74.96 | -135********11700 | 验收通过 | |
| 11 | 会议记录本 | 20 | 374.8 | -135********11701 | 验收通过 | |
| 12 | 拉链网格文件袋 | 20 | 56.2 | -135********11702 | 验收通过 | |
| 13 | 凭证包角 | 30 | 132.0 | -135********11705 | 验收通过 | |
| 14 | 7#电池(南孚) | 5 | 23.45 | -135********11706 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |