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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2510201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 8591 文件夹配件 得力/deli 推夹器 试卷书籍装订成册工具 金属补充夹套装 (推夹器+夹子8个) | 得力/deli8591 | 盒 | 500.00 | 5 | 2500 |
| 2 | GYP61008 掌握(GRASP)油性重彩油画棒(12色 ,24色 ,36色) | 掌握/GraspGYP61008 | 盒 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 3 | 66772 得力 学生笔袋 文具盒 | 得力/deli66772 | 件 | 200.00 | 15 | 3000 |
| 4 | 红双喜DHS羽毛球拍 对拍双拍 300舒适型一体对拍 | 红双喜/DHS300 | 件 | 36.00 | 85 | 3060 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 石元业
联系电话: 156****3610
传真:
地址: **区钱塘江路38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: