开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0359
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 8K 70G 打印/复印纸 | 2 | 476.0 | **/SAN YUAN\8K 70G | 验收通过 | |
| 2 | NETLINK 光纤收发器 | 2 | 736.0 | NETLINK/NETLINK\HTB-GS-03/20AB | 验收通过 | |
| 3 | 文印保 CF510A 硒鼓 | 2 | 436.0 | 文印保\CF510A | 验收通过 | |
| 4 | 文印保 LT2451 粉盒 | 4 | 860.0 | 文印保\LT2451 | 验收通过 | |
| 5 | 文印保 兄弟2115碳粉 墨粉/碳粉 | 4 | 280.0 | 文印保\兄弟2115碳粉 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |