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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8608
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 灭蝇纸 蚊蝇灯纸 | 60 | 600.0 | 无品牌\灭蝇纸 | 验收通过 | |
| 2 | 菜刀 | 3 | 75.0 | 无品牌\切菜刀 | 验收通过 | |
| 3 | 白猫 10斤*1瓶 洗洁精 | 32 | 960.0 | 白猫/WhiteCat\10斤*1瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 塑料扫把 扫把 | 5 | 25.0 | 无品牌\塑料扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 金绿士 60cm 平板拖把 | 6 | 150.0 | 金绿士/KINRS\60cm | 验收通过 | |
| 6 | 得力 海绵胶带 | 9 | 18.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 7 | 金号 全棉 毛巾 | 6 | 120.0 | 金号\全棉 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |