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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2756
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 12 | 384.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 5 | 57.5 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 5 | 45.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G) ABS92616 办公12号订书针订书钉1000枚/盒 单盒装 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 3层120抽*10包(M号 ) 抽纸 | 20 | 600.0 | 洁柔/C S\3层120抽*10包(M号 ) | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |