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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8316
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 248 | 3968.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 2 | 欧白芥 湘源山泉 | 999 | 6993.0 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 3 | 航空 塑杯 | 259 | 1295.0 | 航空/Hangkong\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 240 | 7200.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 电热蚊香片 电蚊香片 | 134 | 2412.0 | 榄菊/Lanju\电热蚊香片 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |