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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0222
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 风扇 | 325 | 4225.0 | 齐心/Comix\DS-847 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 8k-50张 奖状 | 1500 | 750.0 | 晨光/M G\8k-50张 | 验收通过 | |
| 3 | 嘉特 塑料茶杯 | 411 | 7398.0 | 嘉特\GTS-3411-052 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DL-33413-HB 铅笔 | 70 | 1050.0 | 得力/deli\DL-33413-HB | 验收通过 | |
| 5 | 得力 HM902-60 马克笔 | 10 | 290.0 | 得力/deli\HM902-60 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |