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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5508
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽 A5 日记本 | 28 | 784.0 | 玛丽\A5 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 24840 奖状/证书 | 36 | 54.0 | 得力/deli\24840 | 验收通过 | |
| 3 | 派利 108 钢笔 | 8 | 144.0 | 派利\108 | 验收通过 | |
| 4 | 创源 cy0018 文具盒 | 8 | 224.0 | 创源/CYua\cy0018 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 书法笔 | 28 | 280.0 | 晨光/M G\AWB23402 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |