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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2167
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 杀虫剂喷雾600ml柠檬香 灭鼠/杀虫剂 | 6 | 154.8 | 超威\杀虫剂喷雾600ml柠檬香 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 AGW-4475 扫把簸箕套装 | 2 | 116.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 12 | 588.0 | 维达/Vinda\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 8 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 33cm胶棉拖把 | 2 | 139.6 | 好媳妇\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 得力9574垃圾袋 | 20 | 116.0 | 得力/deli\得力9574 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |