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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3085
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 硬盘盒 | 1 | 165.0 | 绿联/Ugreen\硬盘盒 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 鼠标 | 1 | 105.0 | 罗技/Logitech\鼠标 | 验收通过 | |
| 3 | 网络布线/线路改造 | 1 | 50.0 | A\00 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 SA400 240G固态硬盘 | 1 | 220.0 | 金士顿/Kingston\SA400 | 验收通过 | |
| 5 | 设备 维修 安装调试 技术服务 | 1 | 50.0 | A\设备 | 验收通过 | |
| 6 | 国标 办公耗材及维修 | 1 | 60.0 | 国标\004 | 验收通过 | |
| 7 | 国标 办公耗材及维修 | 1 | 60.0 | 国标\004 | 验收通过 | |
| 8 | 国标 办公耗材及维修 | 2 | 120.0 | 国标\004 | 验收通过 | |
| 9 | 国标 办公耗材及维修 | 1 | 60.0 | 国标\004 | 验收通过 | |
| 10 | 绿联 4口HUB/集线器 | 1 | 35.0 | 绿联/Ugreen\20270 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |