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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 骆驼 A1W3AZ104A 双肩背包 | 骆驼/CAMELA1W3AZ104A, | 个 | 35.00 | 65 | 2275 |
| 2 | 得力 22249 PU笔记本 | 得力/deli22249, | 套 | 35.00 | 40 | 1400 |
| 3 | 晨光/M&G K35 中性笔黑/红/蓝 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 35.00 | 10 | 350 |
| 4 | 兰威LW-0847 跳绳红色/蓝色 7米多人跳绳 | 兰威/LenwaveLW-0847, | 根 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李雪姣
联系电话: 189****2029
传真:
地址: **省**市**市**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: