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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1R34426G****6002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威猛先生 消毒液 500g 威猛先生(Mr Muscle) 84消毒液500g **花香 除菌液漂**家居消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle消毒液 500g | 瓶 | 110.00 | 4 | 440 |
| 2 | 金值 JK5038 粉笔 | 金值JK5038 | 盒 | 2100.00 | 5 | 10500 |
| 3 | 得力 DL-33520 拔帽中性笔笔芯 | 得力/deliDL-33520 | 盒 | 58.00 | 20 | 1160 |
| 4 | 上汇A4透明资料袋 | 上汇/SHANGHUI6637 | 件 | 60.00 | 1 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗伟
联系电话: 175****6918
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: