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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****政府)
项目联系电话:187****8868
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652327
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**镇新区
采购单位联系人和联系方式:王莹:187****8868
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****23270
采购单位预算编码:055001
三、成交信息
成交日期:2025年9月2日
总成交金额(元):1741 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县五区文化西**侧1幢-1-1号-1 | 1741.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 A4纸 工程用纸 | 得力/deli | A4纸 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 2 | 软抄本 万用手册 | 无品牌 | 软抄本 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 3 | 晨光 ABS92720 订书钉 | 晨光/M G | ABS92720 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 4 | 手套 轻便夹 | 无品牌 | 手套 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
| 5 | 得力 71522 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 71522 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 6 | 得力 回形针 打包带 | 得力/deli | 回形针 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 7 | 烹饪锅 水壶 | 无品牌 | 水壶 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 8 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 12 | 2.5 | 30.0 | |
| 9 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovo | DVD-R/16速/50片 | 4 | 125.0 | 500.0 | |
| 10 | 得力/deli 0466 省力订书机(白)(单位:台) | 得力/deli | 0466 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 11 | 得力 笔记本 | 得力/deli | 96页 | 3 | 32.0 | 96.0 | |
| 12 | 晨光 YS-10 便利贴 | 晨光/M G | YS-10 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 13 | ASG97171 晨光固体胶 | 晨光/M G | ASG97171 | 2 | 5.5 | 11.0 | |
| 14 | B3619 齐心 B3619 102mm山形票夹/铁票夹 2#镍 单位:只 | 齐心/Comix | B3619 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 15 | 亚信 058 印油/印泥/** | 亚信 | 058 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 16 | 鑫得力 档案盒5.5CM | 鑫得力 | 386 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 17 | 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | 50S56A | 1 | 240.0 | 240.0 | |
| 18 | 晨光/M&G AGPA1704中性笔 | 晨光/M G | AGPA1704 | 74 | 2.0 | 148.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: