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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9715
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 漏勺 | 3 | 30.0 | A\12631 | 验收通过 | |
| 2 | 大号整理箱 | 4 | 300.0 | A\2A00712 | 验收通过 | |
| 3 | 拖把 | 2 | 90.0 | A\54 | 验收通过 | |
| 4 | 加长胶手套 | 10 | 120.0 | A\555 | 验收通过 | |
| 5 | 纱手套 | 1 | 20.0 | A\44 | 验收通过 | |
| 6 | 一次性筷子 | 1 | 35.0 | A\441 | 验收通过 | |
| 7 | 750ml打包盒 | 1 | 130.0 | A\44 | 验收通过 | |
| 8 | FASOLA 抹布 | 20 | 100.0 | FASOLA\C-08 | 验收通过 | |
| 9 | 70加厚双耳大锅 | 1 | 85.0 | A\XCB-18B | 验收通过 | |
| 10 | OEM 保鲜膜 | 1 | 45.0 | OEM\001 | 验收通过 | |
| 11 | GC 手套 | 8 | 96.0 | GC\长胶手套 | 验收通过 | |
| 12 | 漏勺 | 1 | 26.0 | A\LS15 | 验收通过 | |
| 13 | 大号多功能刨子 | 1 | 35.0 | A\DHPZ05 | 验收通过 | |
| 14 | 钢刨子 | 2 | 20.0 | A\PZ04 | 验收通过 | |
| 15 | 025 抹布 | 10 | 35.0 | A\025 | 验收通过 | |
| 16 | 地刷 | 1 | 24.0 | A\DS-S003 | 验收通过 | |
| 17 | 大号垃圾袋 | 1 | 185.0 | A\LJ-022 | 验收通过 | |
| 18 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 消毒液 | 2 | 70.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 19 | 康达 蓝色加厚圆桶 | 2 | 56.0 | 康达\120# | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |