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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6419
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金鹏 同学录/纪念册 | 60 | 360.0 | 金鹏\8开 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 21901 不干胶纸 标签打印纸/条码纸 | 30 | 840.0 | 得力/deli\21901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7375 得力 A3复印纸 打印纸 | 2 | 320.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7793 得力B5打印纸/复印纸 办公用品 | 40 | 760.0 | 得力/deli\7793 | 验收通过 | |
| 5 | 青竹 8176 8K素描纸 | 20 | 100.0 | 青竹\8176 | 验收通过 | |
| 6 | 国产 平板支架 | 32 | 1120.0 | 国产\111 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6024 剪刀 | 55 | 220.0 | 得力/deli\6024 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7090 得力固体胶 高粘度无甲醛配方15g胶棒 办公用品 | 25 | 50.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |