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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3888
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 震旦 ADDT-225M 彩色粉盒 | 3 | 1680.0 | 震旦/AURORA\ADDT-225M | 验收通过 | |
| 2 | 震旦 ADT-225KL 粉盒 | 5 | 2400.0 | 震旦/AURORA\ADT-225KL | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 DTX/256GB U盘 | 2 | 320.0 | 金士顿/Kingston\DTX/256GB | 验收通过 | |
| 4 | 飚王 SHU027 集线器 | 4 | 160.0 | 飚王/SSK\SHU027 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 垃圾袋 | 55 | 440.0 | 得力/deli\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 单据/收据/凭证/领据 | 140 | 420.0 | 得力/deli\领据 | 验收通过 | |
| 7 | 天章 彩喷纸 | 5 | 200.0 | 天章/TANGO\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 美的 FSA40XE 落地电风扇 | 4 | 796.0 | 美的/Midea\FSA40XE | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 C4147 学生用笔记本 | 132 | 198.0 | 齐心/Comix\C4147 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |