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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB0N60602N****5001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 高之格 玻璃清洁器及配件 玻璃刮 | 高之格玻璃刮 | 个 | 1.00 | 58 | 58 |
| 2 | 三棵树生态白胶 涂料(乳胶漆) 树木涂白剂 | 三棵树三棵树生态白胶 | 桶 | 2.00 | 130 | 260 |
| 3 | 蓝月亮 玻璃清洁器及配件 玻璃清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon玻璃清洁剂 | 套 | 10.00 | 57 | 570 |
| 4 | 海润 MFZ/ABC3A 灭火器 | 海润MFZ/ABC3A | 具 | 87.00 | 80 | 6960 |
| 5 | 得力 33781 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33781 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢振
联系电话: 133****1806
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: