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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 72104 油画棒 | 得力/deli72104 | 盒 | 60.00 | 10 | 600 |
| 2 | 雪山 书法用纸 | 雪山4开素描纸 | 件 | 40.00 | 10 | 400 |
| 3 | 海伊朵 书法用纸 | 海伊朵卡纸 | 包 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 4 | 尼奥尼 素描炭笔 铅笔 | 尼奥尼/NYONI素描炭笔 | 盒 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 5 | 晨光 ASG97155 胶棒 | 晨光/M GASG97155 | 支 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 6 | 得力 0014 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli0014 | 盒 | 100.00 | 8 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙梅
联系电话: 156****6999
传真:
地址: **市**区南五经街826号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: