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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2797X****5201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0329 订书机/订书机 | 得力/deli0329 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 2 | 红双喜 DJ40+ 乒乓球/乒乓球 | 红双喜/DHSDJ40+ | 盒 | 40.00 | 6 | 240 |
| 3 | 得力 Z7548 打印/复印纸/A4打印纸/A4复印纸 | 得力/deliZ7548 | 箱 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 晨光 ADM94516A 文件袋/文件袋 | 晨光/M GADM94516A | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 李宁 AC15 羽毛球 | 李宁/LiningAC15 | 筒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 6 | 红双喜 300 羽毛球拍 | 红双喜/DHS300 | 副 | 3.00 | 58 | 174 |
| 7 | 得力 S77 中性笔 | 得力/deliS77 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **蓉
联系电话: 133****6627
传真:
地址: ****广场****支队旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: