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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6666
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 绿茶 茶叶 | 1 | 120.0 | **\绿茶 | 验收通过 | |
| 2 | 正点 竹碳新型桂花香 40盘 蚊香/蚊香液 | 5 | 49.5 | 正点/NOON\竹碳新型桂花香 40盘 | 验收通过 | |
| 3 | 振德 雨靴 | 2 | 30.0 | 振德\PVC雨靴 | 验收通过 | |
| 4 | 固特 阀门锁 | 1 | 195.0 | 固特\门锁 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 24840 奖状/证书 | 300 | 450.0 | 得力/deli\24840 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 FCP901U6 水彩笔 | 3 | 78.0 | 晨光/M G\FCP901U6 | 验收通过 | |
| 7 | 沪采 冰贴 | 10 | 58.0 | 沪采\GYT01 | 验收通过 | |
| 8 | 卡贝 窗锁 | 2 | 59.0 | 卡贝/cobbe\窗户锁 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 钢丝球 | 40 | 140.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 10 | 卫洋 WYS-256 抹布 | 30 | 150.0 | 卫洋\WYS-256 | 验收通过 | |
| 11 | 派利 108 钢笔 | 1 | 18.0 | 派利\108 | 验收通过 | |
| 12 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 120.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 13 | 创源 cy0018 文具盒 | 3 | 84.0 | 创源/CYua\cy0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 七彩笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\05070 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |