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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2517603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 万象 水杯 V270 饮水用具/盛水容器 | 万象V270 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 九千年 9790 证书内芯 奖状/证书 | 九千年9790 | 张 | 50.00 | 0.4 | 20 |
| 3 | 得力 22287笔记本 | 得力/deli22287 | 件 | 15.00 | 15 | 225 |
| 4 | 文具0.5mm黑色办公中性笔芯Q7款12支 | 晨光/M G风速Q7 | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹景山
联系电话: 136****9018
传真:
地址: 人民东路37号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: