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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3935
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰禹 BYlj-119 不锈钢提水桶 加厚手提清洁洗车桶 带磁 26cm | 25 | 650.0 | 冰禹\BYlj-119 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYD1K78 120张PU/PVC笔记本 | 110 | 2310.0 | 晨光/M G\APYD1K78 | 验收通过 | |
| 3 | 领象 LX-D2 日用百货>家务/地板清洁用具>垃圾袋 | 200 | 1000.0 | 领象\LX-D2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18211 电源插座(白色) | 12 | 900.0 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |