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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7825
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 阅读图卡、单页 | 183 | 6588.0 | 得力/deli\图卡 | 验收通过 | |
| 2 | 黏土套装 黏土套装 | 208 | 4576.0 | 无品牌\黏土套装 | 验收通过 | |
| 3 | 科学操作卡 | 208 | 7280.0 | 无品牌\科学操作材料 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 水彩笔 | 208 | 3120.0 | 得力/deli\水彩笔 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 油画棒 | 208 | 3536.0 | 得力/deli\油画棒 | 验收通过 | |
| 6 | 美术画册 | 208 | 5616.0 | 无品牌\美术操作单页 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |