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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1656
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 固体胶 | 10 | 16.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 DVD+R 光盘 | 4 | 276.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 3 | 奔图 PD-213 硒鼓 | 1 | 209.0 | 奔图/Pantum\PD-213 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7736 便条纸 76*51mm 便利贴 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 5 | 益美得 FH-1174 黑色手提垃圾袋 70*102cm 100只/袋 | 1 | 105.0 | 益美得\FH-1174 | 验收通过 | |
| 6 | 三木 8505N 订书机 | 2 | 48.0 | 三木/Sunwood\8505N | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |