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一、 *采购人名称: ********办公室)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3361
五、 *验收单位: ********办公室)
六、 *验收日期: 2025年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥芬堡 吸水拖把 海绵拖把 | 1 | 45.0 | 奥芬堡\吸水拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 来木井 桶装饮用水16.8L 矿泉水/纯净水 桶装水 | 50 | 800.0 | 来木井\桶装饮用水16.8L | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli) 中性笔 水笔 签字笔 笔芯0.5 办公学生文具 【速干中性笔】12支一盒装(A108) | 5 | 180.0 | 得力/deli\DLSX-A108 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |