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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市星星文体办公店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4161
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30406 双面胶 | 20 | 20.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 CD-RW 光盘 | 50 | 300.0 | 联想/lenovo\CD-RW | 验收通过 | |
| 3 | 法拉蒙 FLM-CQX-21722 B5活页笔记本 | 2 | 56.0 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-CQX-21722 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** 方形印泥 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A12 中性笔 | 36 | 90.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33432 不锈钢剪刀 | 2 | 24.0 | 得力/deli\33432 | 验收通过 | |
| 7 | 德旺 8868 档案盒 大号文件盒 资料盒 7.5cm | 12 | 114.0 | 德旺\8868 | 验收通过 | |
| 8 | 德旺 DW-89 加厚档案盒 塑料文件盒 资料盒5.5CM | 16 | 120.0 | 德旺\DW-89 | 验收通过 | |
| 9 | 闪迪 CZ74 U盘 高速闪存盘 优盘USB3.1 | 5 | 375.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 回形针 0018 别针 100个/盒 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力7103 固体胶棒胶水 7103 36g | 12 | 18.0 | 得力/deli\得力7103 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6009 剪刀 锋利不锈钢剪子 中号(178mm)黑色 6009 | 12 | 60.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |