中共福泉市纪律检查委员会关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2025年10月15日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: **市星星文体办公店

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4161

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年10月15日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30406 双面胶 20 20.0 得力/deli\30406 验收通过
2 联想 CD-RW 光盘 50 300.0 联想/lenovo\CD-RW 验收通过
3 法拉蒙 FLM-CQX-21722 B5活页笔记本 2 56.0 法拉蒙/FARAMON\FLM-CQX-21722 验收通过
4 得力 9864 印油/印泥/** 方形印泥 5 60.0 得力/deli\9864 验收通过
5 得力 A12 中性笔 36 90.0 得力/deli\A12 验收通过
6 得力 33432 不锈钢剪刀 2 24.0 得力/deli\33432 验收通过
7 德旺 8868 档案盒 大号文件盒 资料盒 7.5cm 12 114.0 德旺\8868 验收通过
8 德旺 DW-89 加厚档案盒 塑料文件盒 资料盒5.5CM 16 120.0 德旺\DW-89 验收通过
9 闪迪 CZ74 U盘 高速闪存盘 优盘USB3.1 5 375.0 闪迪/Sandisk\CZ74 验收通过
10 得力 0018 回形针 0018 别针 100个/盒 20 30.0 得力/deli\0018 验收通过
11 得力7103 固体胶棒胶水 7103 36g 12 18.0 得力/deli\得力7103 验收通过
12 得力 6009 剪刀 锋利不锈钢剪子 中号(178mm)黑色 6009 12 60.0 得力/deli\6009 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 李丽





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2025-10-15
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