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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3843
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 六神 驱蚊花露水 **花香 花露水 | 5 | 125.0 | 六神/Liushen\驱蚊花露水 **花香 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 一次性纸杯 | 2 | 760.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 威露士 洗手液 | 15 | 375.0 | 威露士/Walch\250ml | 验收通过 | |
| 4 | 维达 4层180g10卷 卷筒纸 | 4 | 159.2 | 维达/Vinda\4层180g10卷 | 验收通过 | |
| 5 | 海绵拖把 | 2 | 104.0 | 无品牌\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 金号 棉护士 MD1034 毛巾/面巾/方巾 | 8 | 272.0 | 金号\棉护士 MD1034 | 验收通过 | |
| 7 | 手提式垃圾袋 | 30 | 150.0 | 无品牌\中号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |