开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张银
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**地区**县科技西路1号
采购单位联系人和联系方式:张琳:199****2258
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****6850X
采购单位预算编码:115012
三、成交信息
成交日期:2025年10月16日
总成交金额(元):7857 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**县****学院(新校区) | 7857.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AWP30770 铅笔 | 晨光/M G | AWP30770 | 25 | 22.0 | 550.0 | |
| 2 | 晨光 AXP963EL 橡皮 | 晨光/M G | AXP963EL | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 3 | 得力 64104 档案袋 | 得力/deli | 64104 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 4 | 得力 27040 文件袋 | 得力/deli | 27040 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 5 | 3M 6015 胶棒 | 3M | 6015 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 6 | 晨光 AYZ975L9 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ975L9 | 25 | 9.0 | 225.0 | |
| 7 | 得力 0018回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018回形针 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 8 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555ES | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 9 | 得力 7157 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7157 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 10 | 娃哈哈 纯净水5L*4桶 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 纯净水5L*4桶 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 11 | 金士顿 DTKN U盘 | 金士顿/Kingston | DTKN | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 12 | 娃哈哈 饮用纯净水5.5L 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水5.5L | 130 | 10.0 | 1300.0 | |
| 13 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli | 6039 | 40 | 6.0 | 240.0 | |
| 14 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 15 | 得力 72594 文件夹 | 得力/deli | 72594 | 60 | 13.0 | 780.0 | |
| 16 | 尖兵 A4、70G/m2 亮度≤90% 打印/复印纸 | 尖兵 | A4、70G/m2 亮度≤90% | 5 | 165.0 | 825.0 | |
| 17 | 得力 SK103 白板笔 | 得力/deli | SK103 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 18 | 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 得力(deli)高品质高透明封箱胶带/打包胶带 | 得力/deli | 30369单卷装 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 19 | 得力 27036 档案盒55mm | 得力/deli | 27036 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: