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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:佐热古丽﹒克热木
项目联系电话:135****7659
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县西大街42号
采购单位联系人和联系方式:佐热古丽﹒克热木:135****7659
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****20520
采购单位预算编码:126001
三、成交信息
成交日期:2025年10月22日
总成交金额(元):20000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区******广场西侧花园小区1-10号商铺 | 20000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 M1711 中性笔 | 晨光/M G | M1711 | 8 | 48.0 | 384.0 | |
| 2 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 3 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 30 | 24.0 | 720.0 | |
| 4 | 晨光 8249 试剂瓶/纸杯 | 晨光/M G | 8249 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 5 | 金蝶 HM-101 印油/印泥/** | 金蝶/kingdee | HM-101 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 6 | 得力 0037-B 回型针 | 得力/deli | 0037-B | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 7 | 得力 53409 胶棒 | 得力/deli | 53409 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 8 | 公牛 GN-317 电源插座/插线板 | 公牛/BULL | GN-317 | 6 | 68.0 | 408.0 | |
| 9 | 易利丰 云彩纸/彩纸 | 易利丰/elifo | A4彩纸 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
| 10 | 浩立信档案袋 档案袋 | 浩立信/HLISON | 浩立信档案袋 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 11 | 齐心 MC-55 档案盒 | 齐心/Comix | MC-55 | 160 | 10.0 | 1600.0 | |
| 12 | 妙洁 MBGRMC4 垃圾袋 | 妙洁/magic | MBGRMC4 | 49 | 7.0 | 343.0 | |
| 13 | 得力 工程用纸/A3打印纸 | 得力/deli | 7375 | 6 | 240.0 | 1440.0 | |
| 14 | 得力 工程用纸/打印纸 | 得力/deli | 3572 | 34 | 240.0 | 8160.0 | |
| 15 | 得力 22259 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22259 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 16 | 博文 1820-1 记事本/会议记录本 | 博文/bowen | 1820-1 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 17 | 得力 装订线材/抽杆夹 | 得力/deli | 0310 | 460 | 3.0 | 1380.0 | |
| 18 | 和利金 档案盒 | 和利金 | 010 | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
| 19 | 得力/deli/0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0011 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: