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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00017
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 2 | 得力 2192 U盘 | 得力/deli2192 | 个 | 1.00 | 159 | 159 |
| 3 | 得力 丝巾 | 得力/deli红领巾 | 条 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 4 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli0359 | 台 | 8.00 | 16 | 128 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒙维兴
联系电话: ****032****
传真:
地址: ******大队对面处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区滨**路66号1,2,3,4,5幢2#1809
附件信息: