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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********2516201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7652 胶装本笔记本 | 得力/deli7652 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 | 件 | 13.00 | 35 | 455 |
| 3 | 得力 30419 泡棉双面胶带 | 得力/deli30419 | 包 | 2.00 | 22.5 | 45 |
| 4 | 得力/deli 6600ES 中性笔 子弹头 0.5mm 黑色 | 得力/deli6600ES 黑 | 盒/12支 | 7.00 | 12 | 84 |
| 5 | 得力A4透明文件袋 8308白( | 得力/deli8308 | 个 | 63.00 | 2 | 126 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 池**
联系电话: 166****6088
传真:
地址: **维吾尔自治区哈萨克自治州**县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: