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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1C128********402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2802 辅配件 胶皮垫 | 得力/deli2802 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 华隆 钢钉 螺丝螺帽 圆钉 | 华隆钢钉 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 超宝 3.8L 家庭环境清洁剂 空气**剂 | 超宝/CharlesBarnes3.8L | 件 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 榄菊 3.78升*4 洁厕剂 | 榄菊/Lanju3.78升*4 | 箱 | 1.00 | 100 | 100 |
| 5 | 正丰 网格布 墙体外保温体系 防晒网 | 正丰网格布 | 米 | 200.00 | 3 | 600 |
| 6 | 环保 36# 垃圾袋 | 环保36# | 件 | 4.00 | 210 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王雷
联系电话: 139****8208
传真:
地址: **市高新区(**区)迎宾路1341号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: