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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:乌云其其克
项目联系电话:0909-****420
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652723
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县博格达尔镇孟克特南街13号
采购单位联系人和联系方式:余广智:151****9906
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****61206
采购单位预算编码:208001
三、成交信息
成交日期:2025年10月28日
总成交金额(元):2132.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****博州**县步行街30号 | 2132.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 无型号 其它椅子 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 2 | 晨光 ABS91612 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS91612 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 3 | 无型号 袖套/乳胶手套 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 4 | 得力 7365 打印/复印纸 | 得力/deli | 7365 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
| 5 | 晨光 A5 打印/复印纸 | 晨光/M G | A5 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 6 | GN-605 多功能插座/公牛插线板 | 公牛/BULL | GN-605 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 7 | 无型号 水拖/拖把 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deli | S26 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 9 | 得力 53409 胶水 | 得力/deli | 53409 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
| 10 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 11 | 得力 33227 印油/印泥/** | 得力/deli | 33227 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 12 | 公牛电器 插线板 | 公牛电器 | 公牛 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 13 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3306 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 14 | 卷纸 | 无品牌 | 无型号 | 7 | 9.4 | 65.8 | |
| 15 | 得力 8520A 长尾夹 | 得力/deli | 8520A | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 16 | 茶花 脸盆 | 茶花 | 116006 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: