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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N175********258602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中华 118 铅笔 | 中华/Zhonghua118 | 盒 | 39.00 | 10 | 390 |
| 2 | 旗文 2308 订书钉 | 旗文/STD2308 | 包 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | A4纸 文稿纸/草稿纸/复印纸 | 无品牌A4纸 | 箱 | 25.00 | 240 | 6000 |
| 4 | 别针/回形针/大头针/得力DP510重型订书机210页(黑)(个) | 得力/deliDP510 | 个 | 10.00 | 126 | 1260 |
| 5 | 硬面抄/得力3306商务办公笔记本 /160张(黑色) | 得力/deli3306 | 本 | 50.00 | 35 | 1750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晨岑
联系电话: 152****3730
传真:
地址: **市梨香大道城建大厦
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: