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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB095********9801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富士施乐 2270等系列 墨粉/碳粉 7785复印机碳粉 | 富士施乐/Fuji Xerox2270等系列 | 套 | 1.00 | 580 | 580 |
| 2 | 天威 无型号 数码维修工具 打印机碳粉及服务 | 天威/PRINT-RITE无型号 | 次 | 2.00 | 70 | 140 |
| 3 | 绿联 VG103 电脑VGA线 | 绿联/UgreenVG103 | 条 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热孜玩古丽
联系电话: 181****2883
传真:
地址: **县**镇团结路411号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: