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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6791 中性台笔 | 得力/deli6791, | 支 | 30.00 | 3.9 | 117 |
| 2 | 理想 A4 A4封面纸/卡纸 | 理想/risoA4, | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 得力/deli 0018 3#金属回形针 100枚/盒 | 得力/deli0018, | 件 | 3.00 | 2 | 6 |
| 4 | 得力 6916 0.5mm中性笔芯 红色 蓝色 黑色 20支/盒 (单位:支) | 得力/deli6916, | 支 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丹
联系电话: 181****4658
传真:
地址: 龙****广场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: