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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****236XJ****10603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7920 PU/PVC笔记本 笔记本 | 得力/deli7920 | 本 | 102.00 | 25 | 2550 |
| 2 | 编织布/袋 无纺布袋 | 无品牌无纺布袋 | 个 | 5000.00 | 2.6 | 13000 |
| 3 | 洁丽雅 7377 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 洁丽雅/grace7377 | 条 | 1500.00 | 9.5 | 14250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 武裕田
联系电话: 135****6999
传真:
地址: **市**区丽园街道**路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: