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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB092********8201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARL96127 各类尺/三角板//直尺//套尺 | 晨光/M GARL96127 | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇胶棉拖把 | 把 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 得力 8939 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8939 | 只 | 8.00 | 15 | 120 |
| 4 | 得力 2003 美工刀 | 得力/deli2003 | 件 | 4.00 | 6 | 24 |
| 5 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 垃圾筒 | 无品牌垃圾筒 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 7 | 得力 S760 得力/deli S760 替芯/铅芯/中性笔芯 | 得力/deliS760 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 8 | 得力 6009 得力剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 6.00 | 7 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾艳
联系电话: 180****5553
传真:
地址: **市团结街道**路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: