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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********256401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 夏普 DX-20CT 粉盒 夏普2508 | 夏普/SharpDX-20CT | 支 | 1.00 | 280 | 280 |
| 2 | 天威 CC388A加黑碳粉 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITECC388A加黑碳粉 | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 金泰克 DDR4 2666 8G 金泰克/tigo DDR4 2666 8G 内存条 | 金泰克/tigoDDR4 2666 8G | 条 | 3.00 | 195 | 585 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔龙天
联系电话: 185****6388
传真:
地址: **市公园路100号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: