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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 瑞印A4 70克打印/复印纸 | 10 | 1580.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 24/6 订书钉 | 20 | 20.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 5 | 175.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GNV-PCALR3 普通干电池 | 16 | 200.0 | 公牛/BULL\GNV-PCALR3 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |