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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********2529002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 260.00 | 3 | 780 |
| 2 | 国产 卡套/证件套 卡套/胸牌/证件套 | 国产卡套 | 套 | 258.00 | 10.5 | 2709 |
| 3 | 国产 常规 板架 荣誉墙/展板/展架 | 国产常规 | 套 | 3.00 | 350 | 1050 |
| 4 | 国产 定制 展板/板架 | 国产定制 | 套 | 1.00 | 580 | 580 |
| 5 | 国产 定制展板 展板/展板板架 | 国产定制展板 | 副 | 1.00 | 260 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余筠(网超等)
联系电话: 0991-****379
传真:
地址: **区**路1108
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: