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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0366
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24827 A4奖状 | 100 | 20.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ACP901AU | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30416 泡沫胶 | 132 | 396.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30435 双面胶 | 210 | 210.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30369 透明胶带 | 39 | 312.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 6 | 罗弗 LF-0223A 胶棒 | 12 | 360.0 | 罗弗\LF-0223A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0314 订书机 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 20 | 378.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |