庐江县供水集团有限责任公司关于LED灯泡的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月14日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1679

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月14日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 欧普 E27螺口 20W正白光 LED灯泡 6 30.0 欧普\E27螺口 20W正白光 验收通过
2 惠科 D270 显示器 2 798.0 惠科/HKC\D270 验收通过
3 海康威视 DS-7104/7108N-F1 PC式硬盘录像机 1 460.0 海康威视/HIKVISION\DS-7104/7108N-F1 验收通过
4 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 2 14.0 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g 验收通过
5 联想 DDR4 2666 8GB 内存 1 200.0 联想/lenovo\DDR4 2666 8GB 验收通过
6 大卫 刷子 2 36.0 大卫\S5 刷子 验收通过
7 欧普 12-LE-65604 38w LED灯泡 8 200.0 欧普\12-LE-65604 38w 验收通过
8 得力 33605 双面胶带 1 3.0 得力/deli\33605 验收通过
9 绿联 数码线材 1 15.0 绿联/Ugreen\5米 验收通过
10 中佳 1101 记事本 10 90.0 中佳\1101 验收通过
11 得力 71158 卷笔刀/削笔器 4 20.0 得力/deli\71158 验收通过
12 得力 7193 商标纸/标签纸 6 21.0 得力/deli\7193 验收通过
13 南孚 电池/电力配件 12 48.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
14 东洋 SA101 油漆笔 4 96.0 东洋/TOYO\SA101 验收通过
15 得力 6456 圆珠笔 1 6.0 得力/deli\6456 验收通过
16 得力 铂锐 A5 70g 打印/复印纸 1 120.0 得力/deli\铂锐 A5 70g 验收通过
17 齐心 A1250 档案盒 4 48.0 齐心/Comix\A1250 验收通过
18 得力 0012 订书钉 6 9.0 得力/deli\0012 验收通过
19 新绿天章 70克 A4 彩色复印纸 1 145.0 新绿天章\70克 A4 验收通过
20 得力 8554ES 票夹/长尾夹 6 54.0 得力/deli\8554ES 验收通过
21 得力 8553 票夹/长尾夹 8 72.0 得力/deli\8553 验收通过
22 中伟 文件柜 1 450.0 中伟\中二斗 验收通过
23 新绿天章70gA4 打印/复印纸 2 280.0 新绿天章\新绿天章70gA4 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 范江洪





招标进度跟踪
2025-11-14
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