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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6093
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 酷孩 马卡龙气球 100个加厚汽球 | 150 | 2250.0 | 酷孩\橡胶弹球跳跳球 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33295 文件夹 | 55 | 275.0 | 得力/deli\33295 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 胶棒 | 258 | 516.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 得力0011不锈钢订书钉 12# | 61 | 305.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 5 | ** **48×330y透明胶 | 55 | 990.0 | **\48×330y | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |