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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3063
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-B20A0 电源插座 | 3 | 225.0 | 公牛/BULL\GN-B20A0 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 DVD-R 光盘 | 3 | 207.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6027 剪刀 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 TX800 刻录机 | 1 | 260.0 | 联想/lenovo\TX800 | 验收通过 | |
| 5 | 佳能 打字机/配件 CA92彩色喷头 | 1 | 280.0 | 佳能/Canon\CA92 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27706 档案盒 10只 | 3 | 147.0 | 得力/deli\27706 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 24只 | 4 | 62.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 佳能 GI-890 BK 墨盒 | 3 | 240.0 | 佳能/Canon\GI-890 BK | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |